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Sage Batigest Connect - Portail de suggestions

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Showing 339 of 339

Passage du type prospect à client pour les clients

Pouvoir paramétrer le type par défaut des clients en création de fiche. De manière par exemple à créer les clients en type prospect. Lors de l'acceptation ou du transfert d'un devis, passer automatiquement la fiche du client du type prospect à cli...
Guest over 2 years ago in Fichiers Clients 0

Paramétrage de mails-types

Pouvoir paramétrer des modèles de mail ou mails-types avec objet et contenu, par familles de documents (devis, facture client, commande fournisseur...) avec possibilité de faire un publipostage, à la manière des lettres-types. Exemple : Objet : Vo...
Guest about 2 years ago in Initialisation et préférences 1 Existe déjà

Numérotation commune factures et acomptes

Gérer une numérotation commune pour les factures clients et les factures d'acomptes et non plus une numérotation séparée.
Guest about 2 years ago in Ventes - tous documents 0

Facturé et reste à facturer dans la liste des devis et commandes

Dans la liste des devis et des commandes clients, pouvoir afficher le total facturé et le total restant à facturer.
Guest almost 3 years ago in Ventes - Devis, commandes et BL 1

Import de fichier Excel au format XLSX dans les documents de vente

Prendre en charge l'import des fichiers Excel au format XSLX dans les documents de vente et pas uniquement l'ancien format XLS.
Guest almost 3 years ago in Ventes - Devis, commandes et BL 0

Compte tiers identique dans les fiches clients

Pouvoir attribuer un même compte tiers à plusieurs fiches clients dans le cadre d'un transfert vers Sage 100cloud Comptabilité.
Guest about 3 years ago in Fichiers Clients 0

Acomptes et avoirs d'acomptes fournisseurs et sous-traitants

Gérer les acomptes et les avoirs d'acomptes fournisseurs et sous-traitants.
Guest almost 3 years ago in Achats et Sous-traitance 0

Déduire la prime CEE du reste à payer des documents de vente

Pouvoir déduire le montant de la prime CEE (Certificat d'Economie d'Energie) du reste à payer d'un document lorsqu'il est prévu qu'elle soit déduite de la facture. Dans le cadre d'une chaîne de factures d'avancement il faut pouvoir la déduire sur ...
Guest about 2 years ago in Ventes - Factures, avoirs et avancement 0

POUVOIR CHANGER L ETAT DES DEVIS A PARTIR DE LA VUE SANS ENTRER DANS LES DEVIS

Lorsque l'Etat d'un devis change, pouvoir le modifier à partir de la vue sans entrer systématiquement dans le devis
Guest 4 months ago in Ventes - Devis, commandes et BL 0

Gérer le remboursement des trop-perçus

Lors de la saisie d'un règlement dont le montant est supérieur à une échéance, permettre de gérer le remboursement du trop-perçu. Le remboursement devra pouvoir faire l'objet d'un transfert comptable au même titre que le paiement.
Guest over 1 year ago in Financier 0